查看: 5832|回复: 0

[百姓杂谈] 多措并举 打好提升内审工作质效组合拳

[复制链接]
香浓 发表于 2023-8-8 13:41:34 显示全部楼层 | 来自安徽
广告

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转淮北人论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
作者:葛晨 信息来源:市审计局
为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,促进内部审计发挥作用,近日,淮北市审计局印发《关于加强内部审计工作的实施意见》(以下简称《意见》),从五个方面着力提升内部审计工作质效。

一是进一步认识内部审计重要地位。《意见》指出,各部门、各单位要充分认识加强内部审计工作对强化单位内部管理、统筹整合审计资源、增强审计监督整体效能、推进审计事业发展的重要意义,强化内部审计在规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效等方面的积极作用,自觉将内部审计融入构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系的大局来谋划部署,推进单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

二是进一步加强内审工作党的领导。坚持和加强党对内部审计工作的领导,进一步细化实化党领导内部审计工作的制度机制,根据需要设立党委(党组)领导下的审计委员会或内部审计工作领导小组,强化党委(党组)对内部审计工作的总体规划、统筹协调和督促落实。单位党组织(或主要负责人)要定期听取内部审计工作情况汇报,加强对内部审计战略管理、年度审计计划、重大审计情况报告、问题整改、队伍建设等重要事项的管理。

三是进一步夯实内部审计基础工作。《意见》    强调,各部门、各单位要根据有关法律法规规定,结合本单位实际,完善内部审计工作制度、内部审计人员配备,开展好内部审计统计调查及内部审计工作备案工作,按时准确地向审计机关报送资料数据。强化内部审计质量控制,建立健全审计业务管理、审计质量控制和绩效考核等内部审计管理制度。高度重视内部审计整改工作,落实被审计单位主要负责同志为整改第一责任人、被审计单位是问题整改主体、职能部门负责业务领域内相关问题整改的“三位一体”责任体系。

四是进一步强化内部审计指导监督。审计机关要将内部审计业务指导监督工作与审计业务工作同部署、同落实、同检查;积极推动研究型审计,推广大数据审计,逐步开展社会审计报告核查,提高内部审计工作质效。采取日常监督、结合审计项目监督、专项检查、通报讲评等方式,对被审计单位内部审计工作进行监督检查。加强对内部审计统计数据和备案资料的分析和应用,推动制定内部审计工作的规章制度和规划,突出对内部审计项目计划安排和审计重点的指导。搭建交流推广平台,围绕当前审计工作的重点、难点,注重发现内部审计工作的特点、亮点,做好内部审计经验推广工作。

五是进一步重视内部审计队伍建设。通过教育培训和实践锻炼、内部轮岗和外部招聘,不断提升内部审计人员能力素质、优化内审队伍专业结构。支持和保障内部审计机构通过学历教育、继续教育、业务培训、以审代训等方式,构建多形式、多层次、多渠道的内部审计培训体系,不断完善内部审计人员知识结构,提升政治能力、审计能力、宏观政策研究能力和信息化能力,培养“能查、能说、能写”的本领。积极推进内部审计专家库建设,统筹整合内部审计人才资源,为实现审计监督全覆盖提供人才保证。

您需要登录后才可以回帖 登录立即注册